4月19日,集团公司召开审计工作座谈会,会议传达了全国审计会议精神以及省委书记赵一德在省委审计委员会会议上的讲话精神,总结交流了2022年审计工作经验,表彰了2022年度内审工作先进单位和个人,安排部署了2023年审计工作。
集团公司党委副书记、总经理朱华平,党委副书记冯凯出席会议并讲话,集团审计与法规部部长皮红芳主持会议,各单位主管审计工作领导、审计部门负责人、审计专员参加了座谈会。
座谈会上,各基层单位交流了本单位内审工作开展情况,分享了工作方法和经验,提出了进一步加强业务培训,以审代训,提高审计人员工作能力;促进审计成果供其他单位借鉴,防止相同问题在不同单位发生等建议。冯凯对各单位交流发言做了点评。
朱华平充分肯定了2022年集团内审工作取得的成效,要求大家认真学习党的二十大精神,准确把握新时代审计工作方向,紧紧围绕高质量发展这一全面建设社会主义现代化国家的首要任务,立足经济监督,科学谋划和推进内审工作,积极发挥内部审计在促进重大决策的贯彻落实、防范化解风险隐患、完善内部控制和提高国有资产运营效益等方面的作用,并就推进审计工作高质量发展提出四点工作要求:一是要转变审计理念,从传统的以查错纠弊为主的财务收支审计项目、以风险防范为导向、以内部控制为重点、以健全机制为目的的管理审计、绩效审计转变;二是要聚焦主责主业,全面落实审计全覆盖;三是要深化研究型审计,不断提高专业能力;四是要做好审计整改“下半篇文章”,深化审计成果运用。