5月22日上午,集团公司召开审计工作座谈会,对内部审计风险评估工作进行再安排、再部署。集团公司党委副书记、总经理杨百锁出席会议。会议由集团公司总会计师范明主持。
会议期间,23家经营实体单位就本单位审计风险评估工作自查自纠中发现的问题及整改落实情况进行了专题汇报。集团审计部负责人通报了审计风险评估督导检查工作情况,集团纪检监察部负责人通报了常见违规违纪案件处理情况。
在听取了各单位汇报之后,集团公司总会计师范明就内部审计风险评估的七个方面的重点内容进行了解读,对各单位内部审计风险评估工作做了再安排、再部署。
杨百锁总经理深入分析了审计工作中存在的问题和认识误区,并列举了一些典型案例。他要求,各单位要重视审计工作,认真开展自查自纠,对存在的问题进行全面整改,提升管理水平,防范经营风险,为集团各项工作健康发展保驾护航。
集团公司审计部、纪检监察部负责人,各经营实体单位负责人及审计部门负责人参加了本次会议。