9月4日上午,工勘院召开内部管理监督检查问题整改专题推进会议,工勘院党委副书记、总经理俞红,副总经理李强出席会议。会议由财务资产部负责人主持。
会议通报了2023年公司内部审计检查、项目管理运行检查、税务风险检查等情况以及财务决算审计发现的问题,并提出了整改意见。
俞红就如何落实好整改工作,切实防范经营风险,加强内部管理,不断提升公司运行质量提出了要求。她强调,各部门要提高站位,切实增强整改工作的责任感;她要求,各相关部门要强化主体责任,明确目标任务,注重整改工作的时间节点和整改实效,进一步推动整改工作的落实落细;要坚持问题导向,加强日常监督管理,补短板、强弱项,不断推动整改工作提质增效;各管理部门要强化监督检查力度,推动各项管理工作再上新台阶,助推公司高质量发展。
会议还对公司下一步生产经营工作进行了安排部署。
经营安全部、财务资产部、纪检审计部相关人员,各生产部门经理和报账员参加了会议。